1、我的進項發票已經在稅務數字賬戶中抵扣勾選了,在填報增值稅申報表時,附表二中的進項稅額的數據沒有帶過來,應如何處理?
答:申報期第一天,數據沒有同步成功,建議等待兩至三天后,再嘗試申報操作。
2、我公司本月開始使用數電票,但是之前的稅控盤還沒有注銷,請問稅控盤還需要抄報稅嗎?
答:稅控盤沒有注銷的情況下,申報前都需要抄報稅;數電票無需抄報,系統會自動獲取數據信息。
3、我公司本月開始使用數電票,之前的稅控盤已經注銷了,現在因業務需要沖紅以前稅控設備開具的紙質發票,我在開具紅字確認單時,系統提示需要購買方開具紅字信息表,應該怎么處理?
答:根據“新沖舊、電沖紙”的紅沖規則,數電票可以對數電票、數電紙票(電子發票服務平臺開具的紙票)、稅控發票(前提為稅控設備與稅控系統檔案已注銷)進行紅沖。
①通過湖北省電子稅務局-【辦稅中心】-【開票業務】-【紅字發票開具】-【紅字發票確認信息錄入】,或通過稅務數字賬戶-【紅字信息確認單】-【紅字發票確認信息錄入】錄入紅字信息確認單。
進入紅字發票確認信息錄入界面,選擇查詢條件,點擊查詢后選擇需選中的藍字發票信息即可自動帶入到頁面,點擊“提交”按鈕,提示紅字發票信息確認單提交成功。
②如果是需要對方進行確認的情況(例如:銷方錄入待購方確認、購方錄入待銷方確認),對方納稅人登錄后需在【紅字發票開具】模塊下拉查看“紅字發票確認信息”欄次,選擇對應信息點擊查看、進行確認。
③當紅字確認單狀態是購銷雙方已確認狀態時,可點擊“去開紅字發票”,即可開具紅字發票。
4、為什么在發票查驗時可以查詢到這張發票,但是購買方在稅務數字賬戶卻獲取不到該發票?
答:核實發票購買方識別號是否填寫錯誤。若開票信息無問題,請聯系主管稅務機關進行數據排查,或將此張發票沖紅重開。
5、辦稅人通過電子稅務局企業業務登錄后,為什么開具不了數電票?
答:法定代表人、財務負責人、以及開票人(法人或財務負責人授權的)才能開具數電票。
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