出資企業(yè)應(yīng)按照內(nèi)部審計(jì)工作有關(guān)要求,結(jié)合自身實(shí)際情況,建立健全企業(yè)內(nèi)部審計(jì)章程,明確內(nèi)部審計(jì)宗旨、權(quán)力和職責(zé),經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作制度化、程序化和規(guī)范化。建立審計(jì)全程質(zhì)量控制機(jī)制和審計(jì)工作問(wèn)責(zé)制度,優(yōu)化過(guò)程組織、嚴(yán)格進(jìn)度控制、對(duì)審計(jì)結(jié)果多級(jí)復(fù)核,保證審計(jì)質(zhì)量、效率和效果。
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